审计部主审岗位培训资料
审计部主审岗位培训资料
一、岗位描述
主审是指一个审计项目的审计业务主管,在审计组进点后具体实施审计业务时,具有负责业务分工、业务指导和难点处理等职能,其他审计组成员是其必要的助手和协助者。主审不仅要具体办理审前准备与审后处理各项事宜,而且要把握每一个审计人员所审计的内容与结果,主审的业务水平及能力关系着整个项目的审计质量。
二、岗位应知应会
㈠法律法规
1、《中华人民共和国审计法》
2、《中华人民共和国审计法实施条例》
3、《中华人民共和国会计法》
4、《中华人民共和国招投标法》
5、《中华人民共和国建筑法》
6、《中华人民共和国公司法》
7、《中华人民共和国劳动合同法》
8、《中华人民共和国发票管理办法》
9、《中华人民共和国安全生产法》
10、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》
11、《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》
12、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第l号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》
13、《审计署关于内部审计工作的规定》
……此处隐藏10346个字……工程Y局集团有限公司XXX审计部
审 计 承 诺 书
为了明确审计责任和会计责任,提高审计质量和效率,保证审计结果的客观、公正和真实性,同时增强被审计单位的责任感,审计组和被审计单位须作以下承诺:
审计组承诺:遵守审计职业道德,按照实事求是、客观公正的原则,认真履行审计程序,保守被审计单位秘密,如实反映审计情况,出具真实、客观的审计报告。
被审计单位承诺:提供完整的会计凭证、账册、报表和相关资料,保证所提供数据的真实性和完整性,对虚假信息和重大遗漏问题承担全部责任。
审计部门:(盖章) 被审计单位:(盖章)
审计组长: 单位负责人:
年 月 日 年 月 日
附件4
工程Y局集团有限公司审计部 审 计 工 作 底 稿 编号: 被审计单位 工程Y局XX公司 审计事项 实施审计期间或截止日期 年 月 日至 年 月 日 审计查出问题摘要及其依据 审计人员 编制日期 年 月 日 被审计单位意见 负责人 签字日期 审计组长: 附件: 份