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内部收款
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某央企财务收款须知
某央企财务收款须知
2023-08-28 -
某央企财务资金部业务员收款守则
某央企财务资金部业务员收款守则
2023-08-28 -
国企房地产公司应收款项清欠管理办法
为加强公司应收款项清欠力度,保障资金正常周转,提高资金使用效率,防范资金风险,工程局房地产公司制定了应收款项清欠管理办法。
清欠 房地产 2020-06-12 -
公司职工思想教育:企业内部广泛开展“三个一”企史教育活动实施方案
为引领广大干部职工知史爱企,赓续光荣传统,接力团结奋斗,推动企业高质量发展再创新佳绩,经公司党委研究,决定开展学习一画册、一专题片、一访谈集"三个一"企史教育活动。
2024-01-24 -
公司领导在2023纪检干部内部教育整顿会上的讲话
公司领导在2023纪检干部内部教育整顿会上的讲话今天我们召开纪检干部教育整顿专题会,主要任务深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚决落实二十届中央纪委二
2024-01-18 -
公司领导在纪检干部内部教育整顿会上的讲话
公司领导在纪检干部内部教育整顿会上的讲话今天我们召开纪检干部教育整顿专题会,主要任务深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚决落实二十届中央纪委二次全
2024-01-15 -
公司内部审计述职报告
公司内部审计述职报告一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监
2023-12-31 -
股份有限公司内部控制
XX股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为强化公司内部管理,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高信息披露质量,实现公司治理目标,根据《公司法》《证券法》《
2023-12-28 -
内部审计个人工作总结
内部审计个人工作总结来到公司已经一个月了,在这一个月中通过不断地学习,我不仅对公司和我所从事的行业有了认识,对于我的工作内容也有了初步的理解。学习方面,我先学习与自己岗
2023-12-13 -
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
20XX年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为"对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、
2023-11-09 -
关于某企业集团公司内部的先进事迹材料
XXX部共198人,男职工155人,女职工43人。近年来,XXX发电公司XXX部紧紧围绕上级党委的各项工作部署要求,强化党建引领作用,落实标准化XXX要求,注重职工队伍建设,以XXX效果检验党建成
2023-10-18 -
办公室内部通报制度
为了更好地贯彻民主集中制原则,便于领导成员了解掌握各项工作情况,加强工作协调,增进班子团结,使班子成员步调一致,紧密配合,确保各项任务的完成,特制定本项制度。(一)通报内容(1)上
2023-09-29 -
XX企业集团内部审计模式的设计
内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设置内部审计网
2023-09-27 -
企业采购内部控制制度优化案例
采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、
企业 采购 内部控制 优化 案例 2023-07-08 -
银行支行内部控制管理工作汇报(总结报告)
我行坚持"从严治行",高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项重要的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对xx支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项
工作汇报 总结 报告 银行 2023-07-05 -
内部违规吃请送礼等问题加强监督问责具体措施
内部违规吃请送礼等问题加强监督问责具体措施
违规 监督 问责 2022-06-26 -
国企改革三年行动案例 工程西南院优化分支机构管理,提升内部资源配置效率
国企改革三年行动案例 工程西南院优化分支机构管理,提升内部资源配置效率
改革三年行动 2022-06-13 -
国有企业内部专家评聘管理办法
为贯彻落实人才强企战略,进一步拓宽员工职业发展通道,为员工创造立足岗位成才、实现自身价值、安心钻研业务的良好环境,培养和选拔一支数量充足、忠诚企业、德才兼备、结构合理的企业核心业务人才,促进企业创新稳健发展,制定本内部专家评聘管理办法。
专家 2022-05-24 -
国有资本投资公司内部审计规定
国有资本投资公司内部审计规定
2022-04-12 -
国有企业深化内部三项制度改革实施意见
为认真贯彻落实省委、省政府深化国有企业改革的各项决策部署,进一步推进集团公司人事、劳动和分配制度改革,根据《集团公司全面深化改革工作总体方案》,制定本深化三项制度改革实施意见。
三项制度改革 2022-03-03 -
员工内部自愿出资入股协议书
员工内部自愿出资入股协议书
2022-02-21 -
国企内部审计工作规定
为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,结合公司实际制定内部审计工作规定。
审计 内审 2021-12-02 -
内部合伙人制度及股权激励方案
内部合伙人制度及股权激励方案
股权 激励 2021-11-04 -
工程局内部控制评价手册
为规范内部控制运行评价管理,强化内部控制激励约束机制,保障内部控制体系长期有效运行,制订本内部控制评价手册。
内部控制 内控 2021-07-25 -
中水交建2021年管理体系内部审核报告
现将2021年内部管理体系审核报告予以印发,请各单位对照管理体系运行过程中存在的问题与不足,举一反三,根据本项目存在的问题制定相应纠正措施加以整改,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行。
内审 内控 2021-04-07